Page 307 - Relatório de atividades e contas 2024
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Como  parte  de  uma  auditoria  de  acordo  com  as  ISA,  fazemos  julgamentos  profissionais  e  mantemos
            ceticismo profissional durante a auditoria e também:

            −  identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude
               ou  a  erro,  concebemos  e  executamos  procedimentos  de  auditoria  que  respondam  a  esses  riscos,  e

               obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
               opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não

               detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação,
               omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

            −  obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
               procedimentos  de  auditoria  que  sejam  apropriados  nas  circunstâncias,  mas  não  para  expressar  uma

               opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

            −  avaliamos  a  adequação  das  políticas  contabilísticas  usadas  e  a  razoabilidade  das  estimativas
               contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

            −  concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
               base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos

               ou  condições  que  possam  suscitar  dúvidas  significativas  sobre  a  capacidade  da  Entidade  para  dar
               continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a

               atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou,
               caso  essas  divulgações  não  sejam  adequadas,  modificar  a  nossa  opinião.  As  nossas  conclusões  são

               baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições
               futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

            −  avaliamos  a  apresentação,  estrutura  e  conteúdo  global  das  demonstrações  financeiras,  incluindo  as
               divulgações,  e  se  essas  demonstrações  financeiras  representam  as  transações  e  os  acontecimentos

               subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
            −  comunicamos  com  os  encarregados  da  governação,  entre  outros  assuntos,  o  âmbito  e  o  calendário

               planeado  da  auditoria,  e  as  conclusões  significativas  da  auditoria  incluindo  qualquer  deficiência

               significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

            A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de
            gestão com as demonstrações financeiras.






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            S E D E :   R u a   C a l o u s t e   G u l b e n k i a n ,   n . º   1 6 9   -   7 . º   H 5 / 6 ,   4 1 5 0 - 1 4 5   L o r d e l o   d o   O u r o   e   M a s s a r e l o s   -   P o r t o
            DELEGAÇÃO  1:  Rua  do  Loreto  nº  120  - 1.º  Sobreloja  5300-189 Bragança  -  Tel.:  273  324 838  - E-mail:  fpeixinho.roc@gmail.com
            DELEGAÇÃO  2:  Largo  do  Desterro  Bloco  1,  Sobreloja  Drt.  5100-093  Lamego  -  Tel.:  254 656 211  -  E-mail:  roc@jalima.pt
            INSCRITA NA ORDEM DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS SOB O N.º 92  – CAPITAL SOCIAL 10.000 EUROS – CONTRIBUINTE N.º 502 525 410
            I N S C R I T A   N A   C O M I S S Ã O   D O   M E R C A D O   D E   V A L O R E S   M O B I L I Á R I O S   S O B   O   N . º   2 0 1 6 - 1 4 1 9
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